通讯员 孙慎强 报道
本报讯 近年来,市审计局以“科学规范提升年”为抓手,聚焦深化巡察监督与审计监督贯通协同,创新工作机制,扎实推进“巡审联动”实践,破解联动中的难点堵点问题,有效提升了基层治理规范化水平。
强化人员协同,集聚监督合力。建立巡察、审计人员“双向进入”机制,从“巡审联动”人才库精准遴选审计、财会、工程等专业复合型人才11名,实现巡察“政治体检”与审计“专业体检”优势深度融合。审计人员运用大数据技术深挖细查财会疑点,巡察人员发挥谈话突破、实地走访优势,有效弥补审计在揭示深层次人为因素方面的短板。本轮联动中,巡察组向审计组移交工作底稿44份。
深化信息协同,畅通共享渠道。严格落实市审计局与巡察办联合出台的《关于加强巡察与审计工作联动的办法》,推动信息互通共享,消除监督盲区。审前阶段,审计组充分研阅巡察工作报告,精准锁定重点问题与核查方向。审中阶段,依托巡察组工作基础和沟通协调机制,高效获取被审计单位关键资料9份,显著提升审计效率。建立审计移送重大问题线索管理台账,累计向巡察组移交问题线索35条,巡察组即收即办、及时反馈,形成“移送-查办-反馈”全流程闭环管理,有力推动审计成果落地见效。
优化工作协同,聚合资源效能。联合开展被审计单位人员访谈及工程项目实地核查,重点聚焦财政财务收支、民生保障等领域,涉及工程建设等项目资金1322万元,推动安置房建设等民生项目规范实施,切实维护群众利益。建立定期会商与双向通报反馈机制,累计召开各类协调会议8次,协同查处管理不规范等问题金额1.17亿元。聚焦问题整改,同向发力:对苗头性问题,及时预警、边巡边改、边审边改,审计期间完成整改金额251.87万元;对需持续推进整改的问题,由市审计局联合巡察办开展督导检查,或纳入巡察“回头看”范畴跟踪督办,确保整改到位。